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為夯實內部審計基礎工作,進一步提高內部審計工作質量,實現內部審計工作規范化和標準化,集團公司于近日修訂出臺了《紹興柯橋水務集團有限公司內部審計制度》。
《制度》規定,集團公司財務資產審計部為內部審計機構,配備專職審計人員,在董事長直接領導下獨立行使內部審計監督權,對集團發展并報告工作。同時,接受上級審計機關的業務指導和監督。《制度》還對內部審計機構的職能、職責以及權限逐一進行了明確。此外,《制度》詳細規定了內部審計工作的程序。